Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 4364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITORES E MEDIDORES DE PRESSÃO PARA ATENDER A SEÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE | WASHINGTON L R DURAND | 22.278.987/0001-43 | | 22/03/2024 | 0 | | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 |
2024 | 4537 | DISPENSA | LOCA DE LED PARA O EVENTO FESTIVAL DE CALOUROS 2024 - CATEGORIA KIDS E ADULTO | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | | 25/06/2024 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
2024 | 4384 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | | 26/03/2024 | 0 | | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 |
2024 | 4412 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | RAIMUNDO DA COSTA NASCIMENTO 59691140225 | 34.833.487/0001-05 | | 04/04/2024 | 0 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2024 | CNT 29/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE MÓVEL SESC SAÚDE MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DEMANDA E AS NECESSIDADES DO SESC/AM. | AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MED. OCUPACI | 28.101.366/0001-76 | | 13/06/2024 | 12 | | 20.400,00 | 0,00 | 8.500,00 |
2024 | 4708 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AO GRUPO SESC AMAZONAS EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB). | CHECK POINT OPERADORA DE VIAGENS, TURISMO E LOGISTICA LTDA | 65.028.615/0001-71 | | 09/05/2024 | 2 | | 16.333,00 | 0,00 | 7.933,33 |
2024 | 4717 | DISPENSA | AGÊNCIA DE TURISMO PARA ATENDER AO GRUPO SESC AMAZONAS EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB). | CHECK POINT OPERADORA DE VIAGENS, TURISMO E LOGISTICA LTDA | 65.028.615/0001-71 | | 09/05/2024 | 1 | | 23.995,00 | 0,00 | 16.995,00 |
2024 | 4508 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - PARA ATENDER AO GRUPO SESC AMAZONAS EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB). | DANIEL SANTANA MASULO 81314477234 | 45.186.279/0001-88 | | 10/04/2024 | 2 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
2024 | 4507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA ATENDER AOS COLABORADORES DO ALMOXARIFADO GERAL E NUTRIÇÃO EM ATENDIMENTO AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS. | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | | 10/04/2024 | 1 | | 3.129,92 | 0,00 | 3.129,92 |
2024 | 4460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA ATENDER O BALNEÁRIO. | HIDROPLUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 33.342.778/0001-38 | | 05/04/2024 | 0 | | 7.923,00 | 0,00 | 7.923,00 |
2024 | 246 | DISPENSA | SRP - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIGORIFICADOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DE PARINTINS/AM PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | E E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 08.656.192/0001-09 | | 03/05/2024 | 6 | 12 | 47.290,28 | 95.900,14 | 28.857,64 |
2024 | 4564 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM PARA ATENDER O GRUPO SESC AMAZONAS EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) 22/06 À 27/06/2024. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | | 22/04/2024 | 2 | | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
2024 | CNT 11/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | | 01/02/2024 | 3 | 6 | 19.266,96 | 0,00 | 33.086,01 |
2024 | 4568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDA (CAFÉ EXPRESSO) PARA ATENDER A UNIDADE SESC RESTAURAÇÃO MPU. | BEMOL S/A | 04.565.289/0005-70 | | 22/04/2024 | 0 | | 539,00 | 0,00 | 530,93 |
2024 | 4960 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS 3D FDM ENDER CREALITY - PARA ATENDER A SALA MAKER DO ESCOLA - CENTRO DE EDUCAÇÃO SESC JOSÉ ROBERTO TADROS DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.570/2020 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | ROBERTO LAZARO SILVA PRATA 79829520200 | 35.225.460/0001-00 | | 03/06/2024 | 0 | | 2.319,00 | 0,00 | 2.319,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h