Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2023 | 211110201 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -95,08 | 0,00 | 200,00 | -295,08 |
07.julho | 2023 | 21111020101 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -95,08 | 0,00 | 200,00 | -295,08 |
07.julho | 2023 | 2111103 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -3.500.335,91 | 243.054,16 | 549.576,39 | -3.806.858,14 |
07.julho | 2023 | 211110301 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -3.500.335,91 | 243.054,16 | 549.576,39 | -3.806.858,14 |
07.julho | 2023 | 21111030101 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -3.500.335,91 | 243.054,16 | 549.576,39 | -3.806.858,14 |
07.julho | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.739,60 | 3.739,60 | 0,00 |
07.julho | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.739,60 | 3.739,60 | 0,00 |
07.julho | 2023 | 21111990101 | PENSO ALIMENTCIA | 0,00 | 3.739,60 | 3.739,60 | 0,00 |
07.julho | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -511.340,40 | 550.033,44 | 550.582,85 | -511.889,81 |
07.julho | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -511.340,40 | 550.033,44 | 550.582,85 | -511.889,81 |
07.julho | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -511.340,40 | 550.033,44 | 550.582,85 | -511.889,81 |
07.julho | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -511.340,40 | 550.033,44 | 550.582,85 | -511.889,81 |
07.julho | 2023 | 21141010101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -511.340,40 | 550.033,44 | 550.582,85 | -511.889,81 |
07.julho | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.210.777,55 | 3.487.027,86 | 1.488.010,99 | -1.211.760,68 |
07.julho | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.210.777,55 | 3.487.027,86 | 1.488.010,99 | -1.211.760,68 |
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